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集团召开市属国企所属企业2021年至2023年运营管理情况专项审计工作进场会
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来源:集团纪检监察室
时间:2024-05-14
为促进企业规范管理、依法经营,保障国有企业持续健康发展,根据市国资委统一部署,5月13日,市国资委综合监督处处长傅静及审计组成员于集团召开市属国企所属企业2021年至2023年运营管理情况专项审计工作进场会。集团纪委书记郑书讯、运营公司、绕西南公司、工程公司及集团纪检监察室等相关人员参加会议。
会上,审计组宣读了审计通知书,对审计工作提出了具体要求,与会人员就下一步工作安排进行了充分沟通交流。傅静处长传达了市国资委审计工作动员部署会精神,一是要增强政治觉悟力,认识专项审计工作的重要性。二是要提升任务执行力,严格把握开展专项审计的关键性。三是要践行责任担当力,凸显开展专项审计的实效性。
郑书讯表示集团被审计单位要严格遵守审计纪律,按照专项审计的工作要求,积极配合审计组的工作开展,集团相关部门要做好对上对下的协调,确保本次审计工作的顺利推进。