新闻中心
集团举办内部审计专题培训
作者:史君子
来源:财管中心
时间:2020-10-21
为规范企业财务管理行为,严肃企业财经纪律,进一步完善财务风险防控,提升财务工作水平,更好的服务企业管理,更好的为我市当好“重要窗口”建设者、维护者、展示者贡献力量。10月20日,集团特邀审计局内审监督处处长沈谦、经济责任审计处副处长胡宏亮作为主讲嘉宾,市老科技工作者协会领导莅临指导,集团总经理南品仁及各单位相关领导,财务系统人员以及部分科室人员参加了本次内部审计专题培训活动。

会上,南品仁强调了内部审计工作的重要性,对做好新时期企业内审工作发表讲话,要求搭建企业内审监督格局、壮大企业内审队伍和提升内审服务性价值。通过培训使财务人员受益匪浅,不但熟悉新企业会计准则,进一步巩固财务业务知识,而且明确了正确的职业道德观念,增强防范财务风险,提升集团财务管理水平。

本次培训,沈谦将审计的方法和技术融入其中,从实际案例出发,深入浅出,并且对审计工作中的注意事项和工作环节做了重点介绍,最后指出,要做好企业的三道“防线”,提升建立健全内审制度。胡宏亮举例生动,互动频频,从财经纪律角度,深度剖析国企审计的共性问题,尤其是对资金管理,中央八项规定等枚举例子,强调保护自己,保护领导,保护同事,建立有效和必要的审计监督。这一件件触目惊心的案例为我们财务人员敲响警钟,增强责任意识、安全意识。